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上海自考网> 试题题库列表页> 内部控制要素中,控制活动的内容包括

2017年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

内部控制要素中,控制活动的内容包括

  • A、授权控制
  • B、职责分离控制
  • C、信息处理控制
  • D、实物控制
  • E、内部审计控制
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下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为

  • A、被审计单位存在经营风险
  • B、被审计单位没有根据变化的情况修改相关的内部控制
  • C、被审计单位没有按规定流程设置内部控制
  • D、对被审计单位管理层诚信存在重大疑虑

简述审计档案的类别,并各举两个例子说明。


试论述审计证据的充分性与适当性之间的关系。


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